問(wèn)題已解決

上個(gè)月不小心把其他應(yīng)收款掛到應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)月怎么調(diào)賬,分錄怎么做?

84784974| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/22 14:42
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)你紅字沖減,然后按正確的做就行了
2024 04/22 14:44
84784974
2024 04/22 14:52
不能直接借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)付職工薪酬 這樣可以嗎?
宋生老師
2024 04/22 14:54
你好,可以的。也可以這樣
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