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老師 跨年紅沖暫估費用 怎么做賬務(wù)處理 2023年暫估費用 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 2024年收到發(fā)票怎么紅沖

84784951| 提問時間:2024 04/12 09:38
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 你做借:管理費用,金額負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)付款金額負(fù)數(shù)? ;24年再做“借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 ;因為你23年已經(jīng)做了費用; 不影響你24年了。??
2024 04/12 09:38
84784951
2024 04/12 09:47
不需要用以前年度損益調(diào)整嗎
meizi老師
2024 04/12 09:48
你好; 你23年已經(jīng)做了成本費用了; 不用走這個科目?
84784951
2024 04/12 09:52
好的 老師 以前年度暫估成本 分錄 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款- 暫估 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 以后年度收到發(fā)票怎么紅沖暫估
meizi老師
2024 04/12 09:53
你好;? 收到發(fā)票直接紅沖結(jié)轉(zhuǎn)成本; 然后安發(fā)票做一遍即可; 一樣的道理?
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