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別人公司轉(zhuǎn)進(jìn)來備注的財務(wù)費(fèi)用,我掛在其它應(yīng)收上面(因為跟這個公司有往來科目)后面給這個公司開發(fā)票怎么做賬,

84785010| 提問時間:2024 04/08 10:15
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師
您好,財務(wù)費(fèi)用,這筆款是要還回去給他的嗎?
2024 04/08 10:17
84785010
2024 04/08 10:19
如果不還,我開發(fā)票給他,我的分錄怎么做
微微老師
2024 04/08 10:20
借:其他應(yīng)收款 貸:主營業(yè)務(wù) 收入、其他業(yè)務(wù)收入 貸;銷項稅
84785010
2024 04/08 10:24
好的,這兩家公司都是我們的,因為可能一直有往來,那對方付款公司我直接入賬借財務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款, ? ? ?然后入賬公司借銀行存款 ? ?貸其它應(yīng)收 這樣做的
微微老師
2024 04/08 10:25
好的,就這樣就好的呢
84785010
2024 04/08 10:26
然后入賬公司后期如果開發(fā)票就做你那筆分錄, ? ? 如果后期還回去對方出賬公司怎么做分錄
微微老師
2024 04/08 10:27
你好,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
84785010
2024 04/08 10:28
收到回款的公司分錄呢
84785010
2024 04/08 10:28
因為開始直接借財務(wù)費(fèi)用 ?貸銀行存款 ?,然后收到還款呢
微微老師
2024 04/08 10:31
你好,借:銀行存款? ?借;財務(wù)費(fèi)用(負(fù)數(shù))
84785010
2024 04/08 13:57
接上午問題,公司先支付了財務(wù)費(fèi)用發(fā)票沒到怎么做分錄
微微老師
2024 04/08 14:30
借:預(yù)付賬款 貸;銀行存款
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