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實(shí)務(wù)
问题已解决
我是銷(xiāo)售方 只應(yīng)收9千 結(jié)果我給對(duì)方開(kāi)了一萬(wàn)的發(fā)票 對(duì)方也付了一萬(wàn) 多付的一千要掛賬 請(qǐng)問(wèn)怎么賬務(wù)處理



你好!其實(shí)這個(gè)你應(yīng)該開(kāi)紅字發(fā)票沖減,然后再開(kāi)個(gè)9000的
然后再將1000計(jì)入預(yù)收賬款
借銀行存款 10000 貸應(yīng)收賬款9000 預(yù)收賬款1000
2024 04/01 19:50

84784999 

2024 04/01 19:53
對(duì)方付了一萬(wàn)只收到9千的發(fā)票會(huì)同意嗎

宋生老師 

2024 04/01 19:54
你好!同意的了,因?yàn)樗€預(yù)付了1000給你,以后可以抵減

84784999 

2024 04/01 19:58
那就是假如稅率9 % 分錄是借銀行存款 10000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8256.88 應(yīng)交稅費(fèi)743.12預(yù)收賬款1000

宋生老師 

2024 04/01 19:59
你好!是的,就是這樣了

84784999 

2024 04/01 20:01
假如發(fā)票不紅沖怎么賬務(wù)處理呢

宋生老師 

2024 04/01 20:04
你好!如果不紅沖,你就不欠他的了。因?yàn)樨浛罡l(fā)票一致。

84784999 

2024 04/01 20:07
但是實(shí)際是要欠的 發(fā)票多開(kāi)了 對(duì)方也付多了

宋生老師 

2024 04/01 20:08
你好!對(duì)的,所以還是只能開(kāi)紅字。因?yàn)檫@個(gè)錯(cuò)誤不在于付款,而在于發(fā)票開(kāi)多了

宋生老師 

2024 04/01 20:08
本來(lái)開(kāi)的與實(shí)際不對(duì),就屬于虛開(kāi)
