問題已解決

稅務罰款的50元,計入營業(yè)外支岀在匯算清繳時從那張表上面納稅調増?

84784953| 提問時間:2024 03/13 09:08
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
填寫納稅調整明細表就可以扣除了。
2024 03/13 09:10
84784953
2024 03/13 09:12
填105000表 19欄(罰金,罰錢與被收財物損失 ) 還是填20欄?稅收滯納金?
84784953
2024 03/13 09:13
填帳載金額,然后自動納稅調増50元,是嗎?
玲老師
2024 03/13 09:15
這個是罰款,不是滯納金,稅收金額填寫零實際金額就填寫賬上實際的數據。
84784953
2024 03/13 09:21
稅務申報忘了申報,所以罰了50元
玲老師
2024 03/13 09:26
寫在第19行罰金那里面。
84784953
2024 03/13 09:27
1、如果匯算清繳補交所得稅就正常的在當年做帳嗎? 借:所得稅費用? 貸:應交所得稅 借:應交所得稅? 貸:銀行存款 2、如果匯算清繳調増招待費,帳上面不需要調招待費,是吧?只是匯算清繳表上調増嗎?
玲老師
2024 03/13 09:32
是的,稅塊差異都不調整賬都是在所得稅申報表上調整。 然后補交的稅款需要用以前年度損益調整科嗎。
84784953
2024 03/13 19:52
我們帳上不用以前年度損益調整。直接用所得稅費用,可以嗎?
玲老師
2024 03/13 20:09
匯算清繳調表不調賬,直接交稅款就行。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~