問題已解決
老師你好其他應付款在資產(chǎn)負債表中顯示為負數(shù)。這個是有問題嗎?
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速問速答同學您好,要重分類在其他應收款欄表示。
2024 03/09 17:17
易 老師
2024 03/09 17:17
“其他應收款”=根據(jù)其他應收款明細科目借方余額合計數(shù)+其他應付款明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應的壞賬準備計算填列;
易 老師
2024 03/09 17:22
同學您好,同學您好,一般不需要調(diào)整分錄,只需調(diào) 報表
84784977
2024 03/09 17:21
我的賬是這樣的,借:其他應付款~法人,貸:銀行存款,怎么重分類呢
84784977
2024 03/09 17:21
會計分錄怎么做呢?
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