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老師,去年預提費用借:管理費用,貸:其他應付款-預提費用,今年收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)金額少計提了應該怎么寫分錄?
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速問速答那就補充氣體借以前年度損益調(diào)整貸應付賬款。
2024 02/23 10:36
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老師,去年預提費用借:管理費用,貸:其他應付款-預提費用,今年收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)金額少計提了應該怎么寫分錄?
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