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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年預(yù)提的費(fèi)用今年剛來的票怎么做分錄,去年做的是借:管理費(fèi)用-暫估 貸:其他應(yīng)付款,今年來了費(fèi)用票怎么做分錄
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速問速答借其他應(yīng)付款
貸利潤分配未分配利潤
借利潤分配未分配利潤
貸其他應(yīng)付款
2024 04/17 15:18
84784959
2024 04/17 15:20
借:其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整行嗎
郭老師
2024 04/17 15:20
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則可以。
84784959
2024 04/17 15:21
好的謝謝
郭老師
2024 04/17 15:22
不用客氣,工作愉快。
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