問題已解決

開專票出去了,但是對(duì)方公司還沒預(yù)付貨款,內(nèi)部還要走流程,我們也沒發(fā)貨,只是開了票,這種情況怎么處理,做賬應(yīng)該做成哪筆費(fèi)用呢

84785008| 提問時(shí)間:01/06 21:48
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
以下是一種常見的處理方式,僅供參考: 確保發(fā)票已正確開具,并已交付給對(duì)方公司。同時(shí),確認(rèn)對(duì)方公司的付款方式和流程,以便后續(xù)跟進(jìn)。 針對(duì)已開具的發(fā)票,在公司的會(huì)計(jì)賬目中做相應(yīng)的記錄。這通常涉及到“應(yīng)收賬款”科目,以反映公司對(duì)對(duì)方公司的債權(quán)。例如,在應(yīng)收賬款科目下,可以設(shè)置不同的明細(xì)科目,以區(qū)分不同的客戶和交易。 當(dāng)對(duì)方公司付款時(shí),根據(jù)實(shí)際收款金額和日期,在會(huì)計(jì)賬目中做相應(yīng)的記錄。這通常涉及到“銀行存款”或“現(xiàn)金”科目,以反映公司收到款項(xiàng)的事實(shí)。同時(shí),需要沖銷之前記錄的應(yīng)收賬款科目,以保持賬目的一致性。
01/06 21:50
84785008
01/06 21:51
這種提前開票在稅務(wù)上來說合法嗎
易 老師
01/06 21:51
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題 ,正常交稅就行。
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