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固定資產(chǎn)在月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)怎么操作?寫分錄?手工賬

84784965| 提問時(shí)間:2023 12/25 19:07
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好,借:制造費(fèi)用(生產(chǎn)用)管理費(fèi)用(行政用)銷售費(fèi)用(銷售)在建工程(工程)研發(fā)支出(研發(fā))貸:累計(jì)折舊
2023 12/25 19:10
84784965
2023 12/25 19:12
月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)怎么算? 我算管理費(fèi)用負(fù)數(shù)?
易 老師
2023 12/25 19:18
月末轉(zhuǎn)入本年利潤借:本年利潤,貸:成本科目,費(fèi)用科目,
84784965
2023 12/25 19:21
老師,我把收入坐在借方,利潤和支出坐在貸方,可以嗎?正確做法是?列舉出來,麻煩了
易 老師
2023 12/25 19:24
借:本年利潤,貸:成本科目,費(fèi)用科目,借:主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,貸:本年利潤,本年利潤借方與貸方之差就是損益,借方差虧損貸方差利潤。
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