問題已解決
月末的時候一般納稅人的銷項稅、進(jìn)項稅、轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅都要轉(zhuǎn)讓入“未交增值稅”嗎?
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速問速答你好,是的,你的理解正確,如果進(jìn)項大于銷項,這個分錄是不用做的。
2018 03/09 16:52
84784953
2018 03/09 16:56
轉(zhuǎn)出銷項稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
轉(zhuǎn)讓出進(jìn)項稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
以上分錄對嗎?
陳靜老師
2018 03/09 16:58
你好, 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784953
2018 03/09 17:00
轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅的分錄是對的,對嗎?
陳靜老師
2018 03/09 18:13
你好, 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 以這個分錄為準(zhǔn)的。
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