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銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。月末結(jié)轉(zhuǎn)以后有余額嗎?
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速問速答您好
請問您月末要做結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅的分錄么
2019 06/19 08:51
84785039
2019 06/19 08:54
月末不應(yīng)該把銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎。下月繳納增值稅嗎?
bamboo老師
2019 06/19 08:55
月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
84785039
2019 06/19 09:00
月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),不是應(yīng)該做一筆,先做借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。再做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。結(jié)轉(zhuǎn)完以后,銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出未交增值這三個(gè)科目是不是應(yīng)該是沒有余額的。只有應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅有余額,代表下個(gè)月應(yīng)該繳納的增值稅
bamboo老師
2019 06/19 09:01
您說的第一筆分錄 一般年末做一次就好了 不需要每個(gè)月都做
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
84785039
2019 06/19 09:03
但是每個(gè)月都要繳納增值稅呀。一般情況下應(yīng)該怎么做?
bamboo老師
2019 06/19 09:04
一般情況下 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的月份 要繳納增值稅 就做我前面寫的那筆分錄即可
84785039
2019 06/19 09:13
年底再結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)嗎
bamboo老師
2019 06/19 09:13
是的 年底再結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng) 寫一筆分錄
84785039
2019 06/19 09:20
結(jié)轉(zhuǎn)過以后應(yīng)該是沒有余額。
bamboo老師
2019 06/19 09:22
是的 年末做這筆分錄后 增值稅下三級(jí)科目沒有余額
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