當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
銷項(xiàng)1000,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出500,進(jìn)項(xiàng)1400,請老師寫一下月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,同學(xué)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅1000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出500
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅1400
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100
2023 12/11 15:50
84784977
2023 12/11 15:54
那在增值稅的申報(bào)表中,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的500是因?yàn)楸P點(diǎn)管理不善導(dǎo)致的,是填列在附表二的非正常損失里嗎?
冉老師
2023 12/11 15:55
是填列在附表二的非正常損失里
閱讀 280