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開具紅字負數(shù)發(fā)票,怎么申報增值稅?

84785036| 提问时间:2023 12/02 21:01
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務師
您好,這個之前申報過正數(shù)的嗎
2023 12/02 21:01
84785036
2023 12/02 21:02
申報過了老師。
小鎖老師
2023 12/02 21:02
那樣的話,需要在開票的位置,寫負數(shù)這個金額就可以的,你好
84785036
2023 12/02 21:03
怎么申報呢?
小鎖老師
2023 12/02 21:04
可以打開申報表,截個圖,我給您說位置
84785036
2023 12/02 21:07
在第幾行填寫負數(shù)發(fā)票金額啊老師
FAILED
小鎖老師
2023 12/02 21:08
在13%開具增值稅發(fā)票的位置,里邊寫負數(shù),這個就行
84785036
2023 12/02 21:13
這個月50加上紅沖的10,填寫40就可以嗎?把這40填在一起
小鎖老師
2023 12/02 21:13
這個是可以的可以這樣
84785036
2023 12/02 21:14
本月的50和上月紅沖的10不用填寫再一起。
小鎖老師
2023 12/02 21:14
這樣的話就是合計寫40就行
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