问题已解决
老師,想問 一下,就是我們建筑行業(yè)收到成本發(fā)票已認(rèn)證抵扣了,后面有退回的,對方紅沖開了負(fù)數(shù),要怎么來做分錄



你好,按照你做成本的時候做負(fù)數(shù)就可以
2023 11/24 11:11

84785019 

2023 11/24 11:13
和原來的分錄一樣,做負(fù)數(shù)嗎,是不是進(jìn)項負(fù)數(shù)了,就不用做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的分錄

東老師 

2023 11/24 11:14
您告訴我一下,您之前是怎么做賬的

84785019 

2023 11/24 11:17
1.借:工程施工-XX項目,應(yīng)交稅費-進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款,2. 結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-XX項目

東老師 

2023 11/24 11:17
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

84785019 

2023 11/24 11:18
這個項目的工程施工也要沖吧

東老師 

2023 11/24 11:19
你看工程施工借貸不都已經(jīng)平了嗎?

84785019 

2023 11/24 11:21
本來這個成本就是少了,沒沖,那這個成本就是多了

東老師 

2023 11/24 11:21
對呀,你發(fā)票紅沖了不就是少了嗎?
