問題已解決

老師,問一下,我們企業(yè)9月份做賬的時(shí)候有一筆預(yù)付給對(duì)方打一筆營業(yè)成本款,對(duì)方公司到11月份給我們公司開的票。但我9月份做賬好像做錯(cuò)了,我做的借營業(yè)成本,貸銀行存款,我現(xiàn)在怎么給調(diào)整這個(gè)賬。

84784988| 提問時(shí)間:2023 11/22 09:53
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岳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
當(dāng)時(shí)應(yīng)當(dāng)通過預(yù)付賬款,不過現(xiàn)在已經(jīng)來發(fā)票了,就不用調(diào)了。
2023 11/22 09:54
84784988
2023 11/22 09:57
那我現(xiàn)在發(fā)票到了怎么處理之前弄錯(cuò)的那筆賬,我也是票到了,想著之前這樣填的憑證不對(duì)。
84784988
2023 11/22 09:58
畢竟發(fā)票是有稅額的,我們是小規(guī)模企業(yè)
84784988
2023 11/22 09:59
憑證怎么填
岳老師
2023 11/22 10:07
您把之前那筆賬,用紅字再寫一遍。 然后 借:營業(yè)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款
84784988
2023 11/22 10:09
好的,謝謝老師,
岳老師
2023 11/22 10:52
不客氣,祝學(xué)習(xí)進(jìn)步。
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