問題已解決

老師,查往來 發(fā)現(xiàn)之前供貨商已經開過的發(fā)票金額做了預付賬款并且已經結賬了,現(xiàn)在該怎么改錯并糾正呢

84784987| 提問時間:2023 07/17 15:50
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,你們能反結賬嗎,軟件
2023 07/17 15:51
84784987
2023 07/17 15:57
五月份甚至更早的帳了 反結賬不好吧
84784987
2023 07/17 15:58
我直接在本月寫個憑證 改錯帳 ,把已經抵扣的進項票做 借:庫存商品 應交稅費—進項,貸:預付賬款 可以嗎
小鎖老師
2023 07/17 16:00
可以,這個也是可以的
84784987
2023 07/17 16:01
沒抵扣的 就 借 庫存 待認證,貸 預付 是嗎
小鎖老師
2023 07/17 16:05
嗯對是這個意思的
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