問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)下,2023年5月份企業(yè)所得稅年度匯算2022年時(shí),補(bǔ)交的稅款,需要填寫(xiě)在2022年工商年報(bào)上嗎?

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/21 08:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)屬于2023年的稅款,不屬于2022年。
2023 06/21 08:25
84785018
2023 06/21 08:28
嗯嗯,那等于說(shuō),我填寫(xiě)2022年工商年報(bào)時(shí),資產(chǎn)狀況那一欄,納稅總額數(shù)據(jù),按照應(yīng)交稅稅費(fèi),12月期末余額填寫(xiě)數(shù)據(jù)+稅金及附加12月期末數(shù)據(jù)填寫(xiě)對(duì)嗎對(duì)嗎寫(xiě)的應(yīng)
郭老師
2023 06/21 08:31
不是根據(jù)期末余額 是你一到12月份實(shí)際支付的。
84785018
2023 06/21 08:31
那看借方余額對(duì)嗎?
84785018
2023 06/21 08:32
應(yīng)納稅額,包含增值稅,附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅 等對(duì)嗎
84785018
2023 06/21 08:33
我們是一般納稅人,那延緩繳納的增值稅,怎么計(jì)算
郭老師
2023 06/21 08:39
你好看借方發(fā)生額未交增值稅、附加稅、城建稅、地方教育印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、水利建設(shè)消費(fèi)稅、資源稅
郭老師
2023 06/21 08:39
還有沒(méi)通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)的,比如關(guān)稅、購(gòu)置稅、契稅。
郭老師
2023 06/21 08:39
延緩繳納的,你在2022年交了沒(méi)有,沒(méi)有交的就不算。
84785018
2023 06/21 08:48
嗯嗯,交了一部分,
郭老師
2023 06/21 08:51
交了一部分在2022年的,交的這一部分屬于。
84785018
2023 06/21 08:52
嗯嗯,這個(gè)問(wèn)題我明白了,那給員工交的社保,單位承擔(dān)和個(gè)人承擔(dān)怎么填寫(xiě)。如果社保一直沒(méi)交,那么數(shù)據(jù)怎么填寫(xiě)
郭老師
2023 06/21 08:56
繳費(fèi)金額是企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保金額合計(jì) 一到12月份的一年的累計(jì),如果沒(méi)有交的不算,在欠款里面填寫(xiě)。
84785018
2023 06/21 08:57
嗯嗯,好,謝謝老師
郭老師
2023 06/21 09:01
不用客氣,工作愉快。
84785018
2023 06/21 09:24
工商年報(bào)納稅總額 +應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅借方余額數(shù)不?
郭老師
2023 06/21 09:29
你好不要看借方余額 是 借方發(fā)生額
84785018
2023 06/21 09:31
納稅總額也是要加上企業(yè)所得稅交稅數(shù)據(jù)的對(duì)吧
郭老師
2023 06/21 09:32
是的,需要加上去的。
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