問題已解決
去年做了成本暫估,借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-暫估。今年發(fā)票回來了,是專票,怎么入賬呢?
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速問速答原分錄負數(shù)紅沖然后再做藍字發(fā)票的分錄
2023 06/16 14:53
84784957
2023 06/16 15:02
藍字怎么做?
84784957
2023 06/16 15:03
回來的發(fā)票比暫估的少
樸老師
2023 06/16 15:10
借主營業(yè)務成本負數(shù)
貸應付賬款暫估負數(shù)
借主營業(yè)務成本
貸應付賬款
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