問題已解決
請問老師,2022年應(yīng)付職工薪酬貸方的金額與放到成本費(fèi)用的金額有個(gè)差異,當(dāng)時(shí)放到管理費(fèi)用了,但是后來說是可以歸集到對應(yīng)的成本中,所以在成本中。請問企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,要放到工資里面核算嗎?
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速問速答您好,可以的,金額不大于個(gè)稅申報(bào)金額不用納稅調(diào)整的
2023 05/25 20:47
84785035
2023 05/25 20:48
因?yàn)槌杀纠餂]有單獨(dú)體現(xiàn)工資,請問這部分可以作為計(jì)提福利費(fèi)的基數(shù)嗎?
84785035
2023 05/25 20:50
企業(yè)所得稅匯算清繳A105050表的工資金額沒有包含這部分放到成本的工資。
廖君老師
2023 05/25 20:55
您好啊,這樣啊,不應(yīng)當(dāng)這樣分錄么? ?借:生產(chǎn)成本? ?貸:應(yīng)付職工薪酬
咱只是賬上沒有過這個(gè):應(yīng)付職工薪酬,A105050表的工資金額可以包含的,個(gè)稅也申報(bào)了
84785035
2023 05/25 21:14
賬面上走了應(yīng)付職工薪酬了了,圖片應(yīng)付職工薪酬的金額大于計(jì)入成本費(fèi)用的金額,是因?yàn)樯a(chǎn)圖書的成本中包含的工資,但是賬面沒有這部分工資,因?yàn)槿嗟綀D書里了
廖君老師
2023 05/25 21:22
您好,這賬好復(fù)雜哦,我們申報(bào)過個(gè)稅就可以在A105050表的工資里申報(bào)的
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