問題已解決

去年的一筆費(fèi)用,做賬的時候,按實(shí)際付款金額入賬,當(dāng)時默認(rèn)提供普票,今年,對方給開了專票,賬務(wù)怎么處理

84784963| 提問時間:2023 05/12 09:23
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你這個做應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸,XX費(fèi)用,或者以前年度損益調(diào)整
2023 05/12 09:24
84784963
2023 05/12 09:25
未分配利潤需要調(diào)整嗎,去年的
宋生老師
2023 05/12 09:29
你好,這個是結(jié)轉(zhuǎn)的時候會要調(diào)整。
84784963
2023 05/12 09:34
好的,謝謝,老師
宋生老師
2023 05/12 09:35
你好,不用客氣的了。
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