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實(shí)務(wù)
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2023年3月調(diào)整了2022年12月份的增值稅申報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出10000,補(bǔ)繳了增值稅和附加稅,那當(dāng)期2023年3月份的賬務(wù)怎么處理呢!
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速問速答您好,1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 10000
2 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 10000 貸:銀行存款 10000
附加稅稍等,還在打字
2
2023 04/11 15:45
檸檬老師1
2023 04/11 15:50
您好? ?上面增值稅分錄更正一下是
1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? ?10000? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 10000
2 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 10000 貸:銀行存款 10000
附加稅是10000*12%=1200元
1、借 :以前年度損益調(diào)整? ? 1200? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、教育附加、地方教育附加? ?1200
2、借 :應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、教育附加、地方教育附加? ?1200? ?貸:銀行存款? ? 1200
3、借:利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn)? ?1200? ?貸:以前年度損益調(diào)整? ?1200
84785019
2023 04/11 16:23
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則現(xiàn)在沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目呢
84785019
2023 04/11 16:25
補(bǔ)計(jì)提:借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
支付時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸銀行存款。
附加稅也按照這個(gè)分錄可行呢
檸檬老師1
2023 04/11 16:31
小企業(yè)如果沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目 ,然后附加稅1200元相對(duì)全年?duì)I業(yè)收入金額來說,1200元如果金額很小的話,那就不用以前年度損益調(diào)整科目 ,直接把以前年度損益調(diào)整科目改成營業(yè)稅金及附加,然后附加稅分錄的第3筆不做就可以了
84785019
2023 04/11 16:36
您這個(gè)分錄沒看懂,
檸檬老師1
2023 04/11 16:39
沒有以前年度損益調(diào)整科目 的話,附加稅1200元相對(duì)全年?duì)I業(yè)收入金額來說,1200元如果金額很小的話,那就不用以前年度損益調(diào)整科目? ? ?附加稅完整分錄
1、借:營業(yè)稅金及附加? ? 1200? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、教育附加、地方教育附加? ?1200
2、借 :應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、教育附加、地方教育附加? ?1200? ?貸:銀行存款? ? 1200
84785019
2023 04/11 16:48
那增值稅分錄呢!如果走應(yīng)交增值稅-未交增值稅會(huì)影響今年的余額?。?/div>
檸檬老師1
2023 04/11 16:52
您是什么原因進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢?
1、借:管理費(fèi)用/營業(yè)外支出/等等
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? ?10000? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 10000
3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 10000 貸:銀行存款 10000
84785019
2023 04/11 17:00
稅負(fù)不達(dá)標(biāo),因?yàn)橐a(bǔ)稅才做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。補(bǔ)繳繳了稅款和罰款
檸檬老師1
2023 04/11 17:02
本來是要做借:以前年度損益調(diào)整的,但是因?yàn)槟銈儧]有這個(gè)科目,那就是借:營業(yè)外支出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
后面的2、3的分錄就是我上條一回復(fù)的,然后這個(gè)營業(yè)外支出是不能所得稅稅前扣除的,所以匯算清繳的時(shí)候是要調(diào)增的。
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