問題已解決

老師,我已經(jīng)申報上個月的 財務報表季報和增值稅報表 但報完企業(yè)所得稅季報后發(fā)現(xiàn)需要交17塊多的企業(yè)稅,我3月份沒有計提,那我3月的賬還用改么,已經(jīng)報的兩個表還用從新申報么

84784975| 提問時間:2023 04/06 14:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不用的可以在四月份做。l
2023 04/06 14:32
84784975
2023 04/06 14:35
就是年中企業(yè)所得稅只計提,不用交是么
84784975
2023 04/06 14:35
只是明年5月前在繳納,是么
郭老師
2023 04/06 14:38
你好,不是這個意思的,你第一季度的在四月份繳納,然后你三月份沒有計提,在四月份計提繳納就可以。
84784975
2023 04/06 14:46
我理解的是3月賬做完了,現(xiàn)在沒有計提,現(xiàn)在4月份,報的3月的賬,我就不用管3月的了,這月一邊計提一邊繳納,兩個做到一起就行了,是么
郭老師
2023 04/06 14:51
你好,之前沒有計提,現(xiàn)在發(fā)生了,應該補計提上。
84784975
2023 04/06 14:58
老師,我現(xiàn)在做分錄這樣對么? 計提所得稅 借 所得稅費用 ? ? ? ? ? ? ? ?貸 應交稅費,應交企業(yè)所得稅 繳納稅金 借 應交稅費,應交企業(yè)所得稅 ? ? ? ?貸 銀行存款
郭老師
2023 04/06 15:00
你好是的,是這么做的。
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