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老師紅沖后的負數(shù)發(fā)票和原發(fā)票怎么處理
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速問速答同學(xué)您好,各自記賬就可以了
2023 04/05 15:26
易 老師
2023 04/05 15:27
原 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品
易 老師
2023 04/05 15:27
您好,借:應(yīng)收賬款負數(shù),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)負數(shù)貸:主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)借:主營業(yè)務(wù)成本負數(shù),貸:庫存商品負數(shù)
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