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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,22年12月開具了銷項(xiàng)發(fā)票,在23年1月紅沖了以后又開了正確的,這個在1月份怎么做分錄
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您好,那您1月紅字沖回原分錄,再按發(fā)票金額重新做賬,涉及損益科目用以前年度損益調(diào)整
2023 03/17 08:52
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84784998 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 03/17 08:52
能
的具體寫一下嗎
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/17 09:37
您好,借應(yīng)收賬款(紅字),貸以前年度損益調(diào)整(紅字),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(紅字)。借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
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