當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師,我用的金額k3,我反結(jié)賬改了三月的憑證,四月的沒有改動(dòng),三月結(jié)賬后,四月的怎么結(jié)賬呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答答:在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中,在進(jìn)行月度結(jié)賬時(shí),首先應(yīng)進(jìn)行上一月份的結(jié)賬,才能對(duì)當(dāng)月進(jìn)行記賬結(jié)賬。
針對(duì)您的問題,在結(jié)賬時(shí),您已經(jīng)反結(jié)賬改了三月的憑證,但四月的沒有改動(dòng),那么4月的結(jié)賬要按照以下步驟進(jìn)行:
1.首先,需要將三月份已經(jīng)反結(jié)賬改動(dòng)后的憑證傳統(tǒng)賬賬簿,統(tǒng)計(jì)會(huì)計(jì)科目余額;
2.其次,需要把三月份的會(huì)計(jì)科目余額,作為四月份的收入、支出科目的期初余額;
3.最后,根據(jù)四月份的日常記錄及現(xiàn)金流量等資料,進(jìn)行現(xiàn)金、銀行存款等科目的記賬,并將其落實(shí)至科目發(fā)生額。然后,結(jié)賬時(shí)計(jì)算出科目的期末余額,結(jié)賬完成。
拓展知識(shí):反結(jié)賬改動(dòng)憑據(jù),一般是指對(duì)已做出的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑據(jù)進(jìn)行修改糾正的過程。此過程一般需要寫好憑據(jù),核實(shí)操作人員身份,審核及審批等多個(gè)環(huán)節(jié),以確保修改憑據(jù)的真實(shí)性及準(zhǔn)確性。
2023 01/27 06:36
閱讀 247