当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,能不能問一下,上月銷售貨物1500,這個(gè)月對賬發(fā)現(xiàn)價(jià)格高了,應(yīng)該是1300,那這個(gè)200的差額應(yīng)該怎么做分錄呢? 我做的是,借:主營業(yè)務(wù)成本200貸應(yīng)收賬款200
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/24/14/46_avatar_middle.jpg?t=1721803609)
這個(gè)分錄應(yīng)該是借:主營業(yè)務(wù)成本200元,貸:應(yīng)收賬款200元,這種做法是指明上月銷售的商品價(jià)格高了,當(dāng)前應(yīng)收賬款也比原定價(jià)格高,差額也應(yīng)該用此方法做分錄。
拓展知識(shí):在分錄過程中,要對比應(yīng)收賬款實(shí)際收到的錢和預(yù)期收到的錢,如果發(fā)現(xiàn)與預(yù)期不符,可以做差異分錄,把變化的金額放在應(yīng)收賬款上。
2023 01/11 09:06
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)