當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好老師是這樣的,我這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)多了銷(xiāo)項(xiàng)稅三千多,然后我申報(bào)增值稅時(shí)在附表一上做了未開(kāi)票收入。然后我下個(gè)月是否要補(bǔ)開(kāi)發(fā)票?然后下個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該怎么弄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答同學(xué)你好
這個(gè)直接補(bǔ)開(kāi)就可以
2023 01/03 15:05
84785040
2023 01/03 15:06
那下個(gè)月申報(bào)增值稅稅不需要在附表上沖紅嗎
84785040
2023 01/03 15:10
因?yàn)槲疫@個(gè)月把上個(gè)月未開(kāi)票的補(bǔ)開(kāi)了,那么下個(gè)月等于又會(huì)有這筆銷(xiāo)項(xiàng)稅存在不是嗎,那么我進(jìn)項(xiàng)稅就不夠正常抵嗎
樸老師
2023 01/03 15:14
同學(xué)你好
進(jìn)項(xiàng)小于銷(xiāo)項(xiàng)要交增值稅
閱讀 96