問題已解決
請問老師,如果5月份進項大于銷項并進行了接轉(zhuǎn),借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 那么到了6月份,進銷抵銷怎么寫分錄???
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速問速答借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應交稅費,未交增值稅
次月繳稅就等于未交增值稅貸方減去借方的這個金額,
借應交稅費,未交增值稅
貸銀行存款
2022 12/24 20:33
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