問題已解決

原公司(現(xiàn)已注銷)的固定資產(chǎn)平移到新公司了,在原公司的時(shí)候該固定資產(chǎn)已經(jīng)提完折舊了,就剩殘值了,然后按殘值的金額開發(fā)票給新公司 ,現(xiàn)在新公司賬上固定資產(chǎn)的原值就包括這筆帶殘值的固定資產(chǎn) ,和我現(xiàn)在新公司的固定資產(chǎn)的原值金額對不上,這個(gè)怎么處理?

84784960| 提問時(shí)間:2022 11/17 12:05
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
借,固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸,固定資產(chǎn) 借,營業(yè)外支出 貸,固定資產(chǎn)清理 借,固定資產(chǎn) 代。營業(yè)外收入
2022 11/17 12:06
陳詩晗老師
2022 11/17 12:06
因?yàn)槟阈鹿臼前凑瞻l(fā)票金額作為原值,這里原值本身就對不上了呀。
84784960
2022 11/17 12:08
那是不是不能那么開發(fā)票啊,具體應(yīng)該怎么處理
陳詩晗老師
2022 11/17 12:10
你這個(gè)現(xiàn)在移交給他,你就是按照你的那個(gè)殘值去進(jìn)行開票,這個(gè)沒問題啊,這是正常情況啊,沒有說你這種情況他們的原值要一模一樣,因?yàn)樾鹿灸玫侥氵@個(gè)固定資產(chǎn)的時(shí)候,它就不可能是按照你最開始的價(jià)值來拿的,那必然原值是不一樣的。
84784960
2022 11/17 12:37
那是不是我這個(gè)就這么放著,然后等處理這個(gè)固定資產(chǎn)的時(shí)候再做賬務(wù)處理?
陳詩晗老師
2022 11/17 12:40
對了,后面處理的時(shí)候在做賬就行了。你移交的時(shí)候就按照我前面的賬務(wù)處理就行了。
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