當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
交一年的房租,1萬,收到5千的發(fā)票,借預(yù)付賬款1萬,貸銀行存款1萬,然后每月做一次,借管理費(fèi)用4千,貸預(yù)付賬款4千?只能按收到的發(fā)票金額分?jǐn)偟矫總€(gè)月?需做預(yù)付賬款的分?jǐn)偙韱幔?/p>
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好,這個(gè)是需要做分?jǐn)偙淼模枰?/div>
2022 10/17 15:14
84784977
2022 10/17 15:18
按一年攤銷的話,我做的分錄對(duì)不對(duì),按發(fā)票金額攤銷還是實(shí)際金額攤銷
84784977
2022 10/17 15:18
計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用可以嗎?
小鎖老師
2022 10/17 15:18
您好,你的是對(duì)的,按照實(shí)際的金額
84784977
2022 10/17 16:08
我做的是按發(fā)票金額攤銷的您說按實(shí)際金額,到底誰正確呀
84784977
2022 10/17 16:09
我發(fā)票只有5千,按1萬的成本攤銷,是不是不對(duì)呀
小鎖老師
2022 10/17 16:12
你實(shí)際金額是5欠還是1萬
84784977
2022 10/17 16:17
我一年的房租是1萬,實(shí)際付就是1萬,但是他只給開5千的發(fā)票,另外5千以后也不會(huì)開給我了,計(jì)提的時(shí)候是按5千還是1萬分?jǐn)?/div>
小鎖老師
2022 10/17 16:30
按照1萬,不管怎么樣都是1萬
84784977
2022 10/17 16:40
那發(fā)票不用管!沒有發(fā)票也能入賬?
小鎖老師
2022 10/17 16:43
嗯,但是需要到最后匯算調(diào)增
84784977
2022 10/17 16:52
意思發(fā)票不一致的情況,按實(shí)際情況入賬,年終的時(shí)候調(diào)整年申報(bào)表就行了,不用調(diào)賬;年稅務(wù)報(bào)表和年會(huì)計(jì)的報(bào)表不一致,有出入的地方,需要什么憑證嗎?
小鎖老師
2022 10/17 16:55
嗯對(duì),是這個(gè)意思的,這種的不需要憑證
閱讀 106
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 老婆,支付采購尾款1萬元。發(fā)票已收到,之前借:預(yù)付賬款,貸:銀存?,F(xiàn)在沖張,直接:借:銀存1萬,貸:預(yù)付賬款1萬嗎 111
- 老師,公司房租1月份應(yīng)該付的,推遲到3月份才付,付了一年,每月分?jǐn)偡孔鈶?yīng)該是1萬,同時(shí)對(duì)方發(fā)票到5月份沒有開具,我從一月份開始的關(guān)于房租的憑證該怎么做?每月分?jǐn)傇趺醋觯?,我每月做借:管理費(fèi)用1萬,貸:其他應(yīng)付款1萬,3月份付款后做借:其他應(yīng)付款2萬,預(yù)付賬款10萬,貸:銀行存款12萬,每月攤借管理費(fèi)用1萬,貸,預(yù)付賬款1萬,6月份收到發(fā)票后直接貼到3月份付款憑證后,可以嗎? 583
- 支付一季度房租,借 管理費(fèi)用1萬 預(yù)付賬款 2萬貸銀行存款 3萬。還是借預(yù)付賬款3 貸 銀行存款3。借管理費(fèi)用1 貸預(yù)付賬款1萬。合起來做還是分開處理 290
- 老師,請(qǐng)問我預(yù)付季度房租時(shí)做借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,我每個(gè)月分?jǐn)偡孔鈺r(shí)做,借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款,隔月收到發(fā)票時(shí),我應(yīng)該怎么做呢? 6402
- 房租費(fèi)是預(yù)付半年的,會(huì)計(jì)分錄是這么做嗎,借:應(yīng)付賬款-房東 6萬 貸:銀行存款6萬 房東發(fā)票來了 借預(yù)付賬款 6萬貸應(yīng)付賬款 6萬 費(fèi)用每月費(fèi)用分?jǐn)? 借:管理費(fèi)用1萬 貸 預(yù)付賬款 1萬 304
最新回答
查看更多- 4s店如何開發(fā)票?。?/a> 昨天
- 老師4S店可以不開具二手車發(fā)票嗎? 昨天
- 我們是地方城投國(guó)企小規(guī)模公司,跟政府單位簽了一份代建協(xié)議建設(shè)學(xué)校。協(xié)議里規(guī)定了完工后支付實(shí)際結(jié)算工程款再加3%代建服務(wù)費(fèi)。前期買了一塊地計(jì)無形資產(chǎn),后面發(fā)生工程設(shè)計(jì)費(fèi)用全部計(jì)入在建工程明細(xì),目前完工交付開學(xué)了可是科目怎么處理呢?在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)和存貨庫存商品感覺都不合適,我覺得把在建工程轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款,等政府撥款下來記專項(xiàng)應(yīng)付款,沖減應(yīng)收賬款?或者不結(jié)轉(zhuǎn)就放在那用專項(xiàng)應(yīng)付款沖在建工程。(小規(guī)模我采用的是凈額法3%確認(rèn)收入。總額法按全部收入繳稅太多。)具體在建工程和無形資產(chǎn)土地我不知后續(xù)如何處理結(jié)平 昨天
- 在賣出使用過的轎車時(shí),需要如何確認(rèn)收入? 14天前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級(jí)別等因素的影響。 14天前
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容