問題已解決
1季度預提了管理費用(而且有明細科目),但是現(xiàn)在確認費用不發(fā)生了,也不會取得相對應的發(fā)票,賬務怎么處理?分錄怎么做?(當年費用,不跨年)
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速問速答你好紅沖了就可以
借其他應付款借管理費用負數
2022 10/07 20:39
84784950
2022 10/07 20:41
是做相反分錄,管理費用借方用負數表示對吧
郭老師
2022 10/07 20:43
你好,借方用負數表示。
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