問題已解決
請(qǐng)問21年差額征稅開具5%的發(fā)票超過45萬,小規(guī)模增值稅銷售額是填扣除差額后還是按發(fā)票上的價(jià)款填寫
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,填寫扣除之后的。
2022 09/06 16:37
84784958
2022 09/06 16:41
增值稅附表二是填到3%還是填到5%征稅額里
郭老師
2022 09/06 16:43
你好
填寫在5%的里面的。
84784958
2022 09/06 16:47
本來是5%差額,但是出納開具發(fā)票按差額1%,附表二是按5%去填寫嗎
84784958
2022 09/06 16:49
還有主表銷售額應(yīng)該填3%還是5%征稅額里
郭老師
2022 09/06 16:49
你好,差額哪有1%的稅率?
84784958
2022 09/06 16:49
是出納開錯(cuò)了,未作廢,現(xiàn)在提出來報(bào)表報(bào)錯(cuò)
郭老師
2022 09/06 16:53
你好,你看一下在5%里面能填寫進(jìn)去嗎。
84784958
2022 09/06 16:58
差額收入后達(dá)不到起征點(diǎn),是不是要填寫到免稅額欄
郭老師
2022 09/06 16:59
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
閱讀 457