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老師,有進項稅額留底,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候 還用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方

84784966| 提问时间:2022 07/19 10:42
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紫藤老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
你好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候 還用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2022 07/19 10:42
84784966
2022 07/19 10:43
老師,可以幫忙寫一直月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎,還有繳納增值稅的時候
紫藤老師
2022 07/19 10:44
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
84784966
2022 07/19 10:46
老師,那什么時候用應(yīng)交增值稅-已交稅金呢
紫藤老師
2022 07/19 10:47
?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—已交稅金專欄,記錄一般納稅人當(dāng)月已交納的應(yīng)交增值稅額;
84784966
2022 07/19 11:24
老師,那就是預(yù)繳增值稅那部分使用已交稅金這個科目是嗎
84784966
2022 07/19 11:25
這個已交稅金科目是一般納稅人預(yù)繳增值稅的時候使用嗎,繳納增值稅不是,借,未交增值稅,貸銀行存款嗎
紫藤老師
2022 08/02 11:11
對的,你的理解是對的
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