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關于平銷返利的困惑:假定就一件商品,供貨企業(yè)A把價值不含稅200元的商品供給商業(yè)企業(yè)B以不含稅200元出售,稅率13%,A給B企業(yè)113元的返利。此時A企業(yè)銷項稅額26元;B企業(yè)進項26元,銷項也是26元,B企業(yè)應納稅額就是0,收到返利后要沖減進項13元。那么A支付113元后,A應該怎么處理?是沖減銷項嗎?

84784950| 提問時間:2022 07/09 23:56
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,返利直接給錢的話是做銷售費用,返利其實就相當于提成
2022 07/10 01:02
84784950
2022 07/10 01:59
直接付現(xiàn)金的話,對A企業(yè)來說是銷售費用能夠理解。疑問是:假定在整個過程中,只有一個商品銷售,那么整個商品銷售只需繳納增值稅26元。A的返利作為A的銷售費用;對B企業(yè)來說要沖減13元的進項,那就要多交納13元的增值稅。整個過程不就要多出13元的稅了嗎?因為返利之前,A賣給B時,A產(chǎn)生26元銷項;對B來說有26元進項,再銷售時有26元銷項,總共要交納0元的稅,在整個過程中,A和B合計稅款26。
84784950
2022 07/10 01:59
但是在A付給B企業(yè)113的返利后,B要沖減13元進項,那就意味著要多交納13元,整個過程中A和B要交納39元。那是不是說平銷返利對國家有利?還是我理解的有問題?
小云老師
2022 07/10 09:47
同學,這個113沒有另外開票,不存在b沖進項的問題,b收到錢是沖成本
小云老師
2022 07/10 09:48
返利只是一種促銷手段,這個對國家談不上有利還是沒有利
小云老師
2022 07/10 09:49
銷售金額是200,那么銷項稅是26,發(fā)票上也是開200。購買方收到發(fā)票進項抵扣也是26,至于返利,如果是用現(xiàn)金返,是直接沖減成本。
小云老師
2022 07/10 09:50
就算你這113另外開了紅字發(fā)票。購買方少抵扣了13進項稅,那你自己也一樣會少交13的銷項稅。不存在你前面說的多出的問題。
84784950
2022 07/10 09:53
B沖減成本,就是說他購進時沒有花那么多成本,他購進的成本就是A的售價,而B購進的進項稅原先是26,現(xiàn)在你要調減購進成本,難道不用調減進項稅?
小云老師
2022 07/10 10:35
只要沒有開紅字發(fā)票,就不需要調整進項稅。
84784950
2022 07/10 10:56
要是開了紅字發(fā)票,供貨方A把返利作為銷售費用,此時A和B都怎么作分錄呢?
小云老師
2022 07/10 11:15
如果開了紅字發(fā)票,就不是做銷售費用
小云老師
2022 07/10 11:15
借主營業(yè)務收入 應交稅費 貸庫存現(xiàn)金 借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務成本 應交稅費
84784950
2022 07/10 12:16
意思是做了銷售費用,就不能開紅字發(fā)票?
小云老師
2022 07/10 12:29
是開了紅字發(fā)票就不做銷售費用
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