問題已解決
5月份銷項稅為10萬元,進項稅1千元,5月份未交增值稅4萬元,收到退稅1-5月的加計遞減稅款2萬元,收到退稅會計分錄要怎么做???
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答?你好 ;? ? ??按照里面的 要求來做 ;? ?
2022 07/05 11:11
84785012
2022 07/05 11:24
加計遞減少了銷項稅額
meizi老師
2022 07/05 11:29
你好;? ?加計抵扣的部分 ; 借應交稅費-未交增值稅貸其他收益 ; 應交稅費-應交增值稅; 我還以為你是留底進項稅? ??
84785012
2022 07/05 11:34
銀行收到退回稅款計入營業(yè)外收入可以嗎?
84785012
2022 07/05 11:36
收到退稅加計遞減退稅的完整分錄給我一下
meizi老師
2022 07/05 11:40
1.? 可以的。? 退稅的加計扣除;? 可以計入其他收益或者? ? 營業(yè)外收入;? 2 比如 借? ??借應交稅費-未交增值稅貸其他收益? ?; 借銀行存款貸? ??借應交稅費-未交增值
閱讀 256