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實(shí)務(wù)
问题已解决
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月發(fā)生的推廣費(fèi),沒(méi)有收到發(fā)票,那推廣費(fèi)能先入賬嗎,還是收到發(fā)票再做費(fèi)用



您好,權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬,與發(fā)票關(guān)系不大
2022 06/22 19:26

84785015 

2022 06/23 08:15
那未收到發(fā)票時(shí)怎么做分錄呢

小林老師 

2022 06/23 08:23
您好,掛應(yīng)付賬款暫估

小林老師 

2022 06/23 08:23
您好,借成本費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款暫估

84785015 

2022 06/23 08:59
款已經(jīng)付了,還記應(yīng)付暫估嗎

小林老師 

2022 06/23 09:00
您好,是的,沒(méi)發(fā)票就是暫估,與付款無(wú)關(guān)

84785015 

2022 06/23 09:02
那我付款時(shí)呢,分錄怎么做呢

小林老師 

2022 06/23 09:04
您好,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款

84785015 

2022 06/23 09:08
不是應(yīng)該是應(yīng)付賬款暫估貸銀行存款或現(xiàn)金

小林老師 

2022 06/23 09:10
您好,不是,付款不是暫估

84785015 

2022 06/23 09:13
收到票時(shí),紅沖暫估的,做一張正確的的分錄嗎

84785015 

2022 06/23 09:16
如果,收到票跟暫估金額一樣呢,就把應(yīng)借應(yīng)付賬款暫估貸應(yīng)付賬款,可以不呢

小林老師 

2022 06/23 09:20
您好,是的,您的理解非常正確

小林老師 

2022 06/23 09:20
您好,是的,也是可以的
