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老師,請問補繳了去年的增值稅5萬,但是是用期末留抵稅額抵扣了5萬,怎么入賬呢?

84785035| 提問時間:2022 06/15 16:50
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,您是怎么補繳的?你是在今年的報表上填的無票收入嗎?
2022 06/15 16:54
84785035
2022 06/15 16:57
無票收入,直接讓在稅務(wù)大廳更改了增值稅申報表,錢是在期末留抵稅額里面抵扣了
李霞老師
2022 06/15 17:00
你好,那你要確定無票收入。你可以借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額。
84785035
2022 06/15 17:03
那也沒有體現(xiàn)我的期末留抵稅額有變動呀
李霞老師
2022 06/15 17:06
你好同學,你有了銷項了,自動把那個留底稅額給抵減,所以說就沒有了。
84785035
2022 06/15 17:08
那應(yīng)收賬款怎么平賬呢
李霞老師
2022 06/15 17:14
您這個應(yīng)收賬款不太好平賬,你最好世界,營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款。
李霞老師
2022 06/15 17:14
或者說您庫存現(xiàn)金的話,能靈活運用的話,可以借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)收賬款。
84785035
2022 06/15 17:16
那如果是之前的進項稅達不到抵扣標準,需要把進項稅轉(zhuǎn)出,怎么入賬呢
李霞老師
2022 06/15 17:17
進項稅額轉(zhuǎn)出的話,你可以借主營業(yè)務(wù)成本或者借費用,然后貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
84785035
2022 06/15 17:18
好的,謝謝,
李霞老師
2022 06/15 17:20
祝您生活愉快開心快樂
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