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速問速答經營利潤12000-6000
所得稅6000×25%=1500
經營凈利潤6000-1500=4500
2022 05/26 21:50
陳詩晗老師
2022 05/26 21:50
借,應付職工薪酬4500×10%
貸,專用盈余450
借,經營結余450
貸,專用基金450
84785006
2022 05/26 21:51
可以坐下分錄嗎
陳詩晗老師
2022 05/26 21:58
我氣死了,剛做的分錄全部不見了
陳詩晗老師
2022 05/26 22:00
借, 財政撥款預算收入-基本支出 360 000
財政撥款預算收入-項目支出 62 000
事業(yè)預算收入-專項資金收入
事業(yè)預算收入--非專項資金收入 265 000
上級補助預算收入-- 專項資金收入 11 000
上級補助預算收入-非專項資金收入 65 000
附屬單位上繳預算收入- 專項資金收入
附屬單位上繳預算收入_非專項資金收入 13000
非同級財政撥款預算收入- 專項資金收入 10 000
非同級財政撥款預算收入非專項資金收入
債務預算收入-專項資金收入 25 000
債務預算收入- 非專項資金收入
其他預算收入- 專項資金收入 800
其他預算收入--非專項資金收入 200
投資預算收益(貸方) 5
000
經營預算收入 12000
貸, 事業(yè)支出 財政撥款支出 335 000
事業(yè)支出 非財政撥款專項支出 10 500
事業(yè)支出 其他資金支出 210 000
其他支出 財政撥款支出
其他支出 非財政撥款專項支出 800
其他支出 其他資金支出 700
對附屬單位補助支出 65 000
上繳上級支出
投資支出 2 000
債務還本支出 15000
經營支出 6 000
還沒有完,后面接著的
陳詩晗老師
2022 05/26 22:02
貸,經營結余6000
財政撥款結轉360000+62000-335000
事業(yè)結余265000-210000
其他結余2800-800-700
非財政撥款結轉,差額金額(所有借方-前面貸方)
84785006
2022 05/26 22:07
1.進行年末財政撥款收入和支出的結轉。
2.進行年末非財政撥款專項收入和支出的結轉。
3.進行年末非財政非專項收入和支出的結轉。
4.年末,將其他結余科目余額進行結轉。
陳詩晗老師
2022 05/26 22:10
在最后一個大分錄里面,把所有的都進行結轉了。
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