問題已解決

老師,我還沒有理解服務業(yè)里面的加計扣除,怎么做分錄呀,是不是平時做賬的時候還是正常做賬,借應交稅費-應交增值稅銷項貸應交稅費-應交增值稅進項 應交稅費-應交增值稅未增值稅,然后加計扣除的進項在申報時候多抵扣申報,然后補個分錄借應交稅費-應交增值稅未交增值稅貸營業(yè)外收入

84784966| 提問時間:2022 05/18 22:21
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好, 借:應交稅費—增值稅加計抵減   貸:其他收益
2022 05/18 22:21
84784966
2022 05/18 22:23
喔,小企業(yè)會計準則則是計入營業(yè)外收入哈老師
紫藤老師
2022 05/18 22:23
小企業(yè)會計準則則是計入營業(yè)外收入
84784966
2022 05/19 07:28
老師,就是把加計抵減的部分計入其他收益,填寫報表時候就填寫一欄多抵扣的進項哈?然后其他正常的填寫,正常做分錄,再多加一個分錄借:應交稅費-增值稅加計抵減 貸:其他收益哈
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