當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
想問一下,我在附列資料四那邊填了280的金稅盤年費(fèi),為什么主表23行沒有自動(dòng)帶出來(lái)啊
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答這個(gè)不會(huì)自動(dòng)帶出來(lái),需要手動(dòng)填寫。
2022 04/18 09:38
84784957
2022 04/18 09:42
我是不是哪里填錯(cuò)了
東老師
2022 04/18 09:43
本期實(shí)際抵扣你沒填數(shù)嗎?
84784957
2022 04/18 09:46
我應(yīng)該怎么填?。?/div>
東老師
2022 04/18 09:47
你其發(fā)生額和本期實(shí)際抵扣金額都需要填數(shù)。
84784957
2022 04/18 10:02
都填280嗎?還是填280*6%稅率=15.85啊,能不能具體說下那一格填什么數(shù)字呢,謝謝
東老師
2022 04/18 10:05
對(duì),這個(gè)280可以全額抵減的
84784957
2022 04/18 13:50
還是提示我:一般納稅人《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目“本期實(shí)際抵減稅額”列合計(jì)(0)=主表23欄“應(yīng)納稅額減征額”【一般項(xiàng)目】本期數(shù)(280)%2b主表23欄“應(yīng)納稅額減征額”【即征即退項(xiàng)目】本期數(shù)(0)。 《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目第4列“本期實(shí)際抵減稅額”“合計(jì)數(shù)”應(yīng)大于等于《附表四》第1行第4列“本期實(shí)際抵減稅額”
東老師
2022 04/18 13:51
你這個(gè)月需要交稅嗎?
84784957
2022 04/18 13:52
需要的,我補(bǔ)一下主表的圖
東老師
2022 04/18 13:54
增值稅減免稅明細(xì)表里填了嗎?
84784957
2022 04/18 13:59
是這樣嗎,填了的
東老師
2022 04/18 14:00
本期實(shí)際抵減也得填數(shù)。
閱讀 878
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 一般納稅人申報(bào)增值稅時(shí)附列資料四填好保存后為什么不自動(dòng)生成主表28行數(shù)據(jù) 865
- 您好老師,我現(xiàn)在申報(bào)8月份增值說,有280的金稅設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi),我填在了附列資料4里面第一行,為什么主表里面不顯示這280呢,沒有遞減?280在主表里提現(xiàn)不?在哪一欄?最后結(jié)果顯示多交280? 127
- 老師 這個(gè)280的,填在主表的23列么?怎么填寫了還是顯示錯(cuò)誤 498
- 你好稅控盤維護(hù)費(fèi)的申報(bào)在附列資料(四)里怎么填了,為什么期初余額是280,本期發(fā)生額也填280,不就成了560? 341
- 有上期留抵的話百旺服務(wù)費(fèi)280元在增值稅申報(bào)表主表23列就填不上,我附表四填了,免減明細(xì)表也填了,主表填不了 398
最新回答
查看更多- 請(qǐng)問,“在所有部門共享流動(dòng) ”如何判斷出是“重新界定買方群體的”? 昨天
- 老師,全資子公司注銷,其庫(kù)存,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入母公司,分別要怎么做賬務(wù)處理?還有子公司的往來(lái)款,和母公司的內(nèi)部往來(lái)要怎么核銷做賬務(wù)處理?會(huì)不會(huì)涉及到繳稅問題? 昨天
- 正常標(biāo)準(zhǔn)成本不包括‘應(yīng)該避免’的偶然/意外/不應(yīng)該的浪費(fèi)、那么 在區(qū)分直接材料標(biāo)準(zhǔn)成本的價(jià)差和量差時(shí) 為什么‘操作疏忽‘’機(jī)器不適’被歸為了量差?【‘操作疏忽‘’機(jī)器不適’是‘應(yīng)該避免’的不應(yīng)該的浪費(fèi) 因此?標(biāo)準(zhǔn)成本啊】 昨天
- 在賣出使用過的轎車時(shí),需要如何確認(rèn)收入? 1個(gè)月前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級(jí)別等因素的影響。 1個(gè)月前