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老師好,請問我去年有一季度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額不足一元,我分錄是借:所得稅 0.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅費(fèi)0.5,,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅費(fèi)0.5 貸:營業(yè)外收入 0.5,這樣處理的,現(xiàn)在我填去年全年的匯算清繳,主表所得稅這0.5填到哪呢

84784979| 提問時(shí)間:2022 04/15 09:37
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
?你好;? 這部分是在營業(yè)外收入 ; 計(jì)入利潤表的? 利潤總額去的;? ??
2022 04/15 09:53
84784979
2022 04/15 10:04
月度的利潤表我是一方記了所得稅,一方記了營業(yè)外收入,但是年度企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候主利潤表里我應(yīng)該填到哪???年度的所得稅是必須要求實(shí)際繳納的,系統(tǒng)自動(dòng)生成的數(shù),填不了
meizi老師
2022 04/15 10:09
?你好;? ? ? ?都是計(jì)入利潤總額去體現(xiàn)哈 ;? ? 你自己是不是之前弄湊了? ? ?
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