問題已解決

老師,廠家給我們的返利,對方來了一張這種發(fā)票,請問我們怎么做賬呀?

84785000| 提問時間:2022 04/07 15:48
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素心老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
同學您好,需要沖回相關的成本和進項稅 借:庫存商品或者主營業(yè)務成本-383.51 貸:應付賬款 -383.51 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 49.86 貸:應付賬款 -49.86
2022 04/07 15:53
84785000
2022 04/07 15:57
由于沒有型號,借方不可能做成庫存商品。直接紅沖成本就可以了是吧
素心老師
2022 04/07 16:03
是的,購入的商品是用來銷售的話可以直接紅沖成本
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