问题已解决
老師,今天對賬發(fā)現(xiàn)2020年結(jié)轉(zhuǎn)損益工資多結(jié)轉(zhuǎn)了2000元,現(xiàn)在怎么處理???
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你好,你當時所做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是??
2022 04/06 15:38
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2022 04/06 15:42
借:本年利潤
貸:管理費用_工資,我應(yīng)該是按照開始計提工資的時候結(jié)轉(zhuǎn)的利潤,后來工資改金額了,結(jié)轉(zhuǎn)利潤沒改。
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2022 04/06 15:43
利潤多結(jié)轉(zhuǎn)了2000,現(xiàn)在哪個月資產(chǎn)負債表不平衡
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/06 15:47
你好,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借:以前年度損益調(diào)整??2000
貸:利潤分配—未分配利潤??2000
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2022 04/06 15:57
老師,那我20年7月資產(chǎn)負債表不平衡軟件不能結(jié)賬怎么辦啊
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/06 16:03
你好,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借:以前年度損益調(diào)整??2000
貸:利潤分配—未分配利潤??2000
你之前多結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在調(diào)整只能是這樣處理的?
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