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實(shí)務(wù)
問題已解決
現(xiàn)金收到替其他公司報(bào)名費(fèi),銀行付出去,怎么做賬?
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速問速答借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
2022 03/26 14:24
84785035
2022 03/26 14:25
另外一筆是借現(xiàn)金貸其他應(yīng)收嗎
東老師
2022 03/26 14:28
對(duì),收到的話是這么做。
84785035
2022 03/26 14:29
銀行那筆需要發(fā)票入賬嗎
東老師
2022 03/26 14:30
不需要,因?yàn)槟闶翘鎰e人付的。
84785035
2022 03/26 14:33
好的,謝謝老師,還有個(gè)問題21年開票了也收到錢,22年3月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)開了負(fù)數(shù),當(dāng)月又開了一張正確的,怎么做賬呢
東老師
2022 03/26 14:34
負(fù)數(shù)按照之前的做,負(fù)數(shù)然后在做正確的就可以。
84785035
2022 03/26 14:38
分錄怎么做呢,已經(jīng)收到現(xiàn)金了
東老師
2022 03/26 14:38
借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款
84785035
2022 03/26 14:59
要沖負(fù)數(shù)發(fā)票的分錄和重開發(fā)票的分錄
東老師
2022 03/26 14:59
沒太明白你的意思
84785035
2022 03/26 15:33
就是21年開票了也收到錢,現(xiàn)在開了負(fù)數(shù)票怎么做分錄,當(dāng)月又開了一張正確的,怎么做分錄?
84785035
2022 03/26 15:34
原本開負(fù)數(shù)是沖收入但是沒有退款,怎么平賬
東老師
2022 03/26 15:34
負(fù)數(shù)按照之前的做負(fù)數(shù),重新開的再做正數(shù)
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