問題已解決

老師請(qǐng)教一下,在其企業(yè)所得稅稅的季度報(bào)表中填了一項(xiàng)不征稅收入,但是在企業(yè)年度匯算清繳中該怎么來填?

84784950| 提問時(shí)間:2022 03/23 15:44
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1.點(diǎn)擊“企稅年報(bào)”,打開《A107010免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》。 2.根據(jù)不征稅收入的實(shí)際性質(zhì),按項(xiàng)目填入相關(guān)金額并進(jìn)行保存。
2022 03/23 15:50
84784950
2022 03/23 15:51
就是沒有合適的填法
樸老師
2022 03/23 15:57
同學(xué)你好 那你填寫在其他欄
84784950
2022 03/23 15:57
填不進(jìn)去
樸老師
2022 03/23 16:06
你是小微企業(yè)的嗎
84784950
2022 03/23 16:07
不屬于小微企業(yè)
樸老師
2022 03/23 16:14
那其他欄不能填寫提示什么
84784950
2022 03/23 16:14
直接填不進(jìn)去,沒提示
樸老師
2022 03/23 16:18
你填寫16行那個(gè)其他
84784950
2022 03/23 16:21
填不進(jìn)去
84784950
2022 03/23 16:22
只有藍(lán)色部分才可以填
樸老師
2022 03/23 16:29
那你直接填寫在免稅欄
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~