小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表,申報(bào)時(shí)提示當(dāng)納稅人填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額合計(jì)*2%。 按這個(gè)寫(xiě)了后又提示 您本期《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“3%征收率減按1%征收率征收的政策代碼(0001011608)”項(xiàng)中減征稅額最高為:【0】元(主表“貨物及勞務(wù)”彈窗第1欄第3列 “應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額” “1%征收率”+主表“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”彈窗第1欄第3列“應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額” “1%征收率”)*2%,您所填寫(xiě)的數(shù)值大于該值,請(qǐng)您核實(shí)后再報(bào)! 請(qǐng)問(wèn)老師該怎么處理
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速問(wèn)速答你好? 第4季度的開(kāi)票情況
2022 01/13 15:38
84784966
2022 01/13 15:41
含稅439151.32,增值稅:4348.05
朱立老師
2022 01/13 16:13
都是普票 不超45萬(wàn)? ? ?不含增值稅的銷(xiāo)售額填在主表第10行? 申報(bào)就可以了
84784966
2022 01/13 16:13
那個(gè)提示不用管它了哈
朱立老師
2022 01/13 16:41
是的 不用管? 申報(bào)就可以
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- 申報(bào)的時(shí)間提示這個(gè)“當(dāng)納稅人填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額合計(jì)*2%。)”這是什么意思? 581
- 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)提示怎么看? 納稅人填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額合計(jì)*2%。 我有專(zhuān)票也有普票 6
- 當(dāng)納稅人填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額合計(jì)*2%。 老師? 小規(guī)模增值稅報(bào)稅顯示這樣呢 562
- 當(dāng)納稅人填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額合計(jì)*2%。銷(xiāo)售含普票和無(wú)票兩個(gè),怎么 申報(bào) 2259
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