問題已解決

老師,3月份暫估的成本,不能沖主營業(yè)務成本,因為有負數(shù),如果沖應付賬款 —暫估,摘要怎么寫?

84784997| 提問時間:2021 12/06 14:33
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 摘要可以寫沖銷某月某號暫估憑證
2021 12/06 14:34
84784997
2021 12/06 14:37
好的謝謝老師
bamboo老師
2021 12/06 14:44
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84784997
2021 12/06 14:46
老師,假如11月份要交300元的增值稅,其中有280元的稅盤服務費減免,分錄怎么做?
bamboo老師
2021 12/06 14:47
借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 280 借:管理費用-辦公費 -280 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 20 貸:應交稅費-未交增值稅 20
84784997
2021 12/06 14:57
老師這樣科目明細應交稅費—應交增值稅—減免稅就有280元的余額對嗎
bamboo老師
2021 12/06 14:57
年末的時候要跟銷項稅額 進項稅額一起結平
84784997
2021 12/06 14:59
結平的分錄怎么做?
bamboo老師
2021 12/06 15:01
借:應交稅費-應交增值稅-銷免稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅等
84784997
2021 12/06 15:05
老師,最后一筆沒看明白
84784997
2021 12/06 15:05
能帶上數(shù)字嗎
bamboo老師
2021 12/06 15:06
就是把單位的銷項 進項 減免稅之類的年末余額都填上啊
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~