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老師,要把應(yīng)交稅金的待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金未交稅額里面去。怎么做分錄?
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你好,待抵扣進項稅額,有轉(zhuǎn)到進項稅額核算了嗎??
2021 11/06 11:41
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2021 11/06 11:50
老師,是不是待抵扣增值稅要轉(zhuǎn)到增值稅進項稅里面,然后再從進項稅轉(zhuǎn)到未交增值稅里面?然后再同時計提下月稅金?辛苦老師把這個過程編輯給我,謝謝老師!
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/06 11:52
你好,待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)到進項稅額
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)
根據(jù)銷項稅額,進項稅額(假設(shè)銷項大于進項)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
繳納的時候
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款
?
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2021 11/06 11:57
好的,謝謝!做完這些,再計提下月對嗎
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/06 11:58
你好,你是指計提什么呢?
增值稅已經(jīng)做了結(jié)轉(zhuǎn)處理了啊?
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2021 11/06 12:24
老師請問下在什么情況下要做待抵扣進項稅額?是不是發(fā)票來了,我是不需要抵扣也沒有到系統(tǒng)里去認證時對嗎?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/06 14:15
你好,輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認證 的發(fā)票次月抵扣的情況下,才需要 計入這個科目核算?
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2021 11/06 14:50
哦,意思就是當(dāng)月認證了,當(dāng)月未抵扣,下月再抵扣就要做待抵扣進項稅對嗎?如果當(dāng)月沒認證就不要做待抵扣進項稅額,就直接做應(yīng)交增值稅進項稅額對嗎?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/06 14:54
你好
輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認證 的發(fā)票次月抵扣的情況下,才需要 計入這個科目核算?
如果不是輔導(dǎo)期,認證了直接計入進項稅額核算。沒有認證如果入賬了,通過? 待認證進項稅額? 科目核算?
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2021 11/06 14:59
什么叫鋪導(dǎo)期?老師?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/06 15:02
你好
針對小型商貿(mào)企業(yè),執(zhí)行3-6個月的輔導(dǎo)期,增值稅實行當(dāng)月認證 的發(fā)票,取得了比對結(jié)果才可以抵扣的管理。
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