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實(shí)務(wù)
問題已解決
#提問:老師:上期有留抵稅額,這個(gè)月拿來要抵掉,怎么做分錄?上次提問時(shí),有個(gè)老師說如果此前沒做不要做,我想也不對(duì)吧,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí)會(huì)自動(dòng)留抵,銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)就要納稅,如果這次我要把留抵稅額用來抵減銷項(xiàng)稅額,剩下不夠抵的,我就要繳稅的。比如說:這個(gè)月有銷項(xiàng)稅額80萬,還有留抵稅額20萬,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額50萬,還要交10萬,那么這個(gè)分錄怎么做?
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速問速答你好,首先要知道你上期留底是留在哪個(gè)子目里的
2021 11/02 07:00
84784985
2021 11/02 15:03
上期沒做分錄,老師
徐阿富老師
2021 11/02 15:16
你好,那么這個(gè)月按照應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅明細(xì)科目轉(zhuǎn),借銷項(xiàng) 貸進(jìn)項(xiàng) 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784985
2021 11/02 18:31
老師你好,可以詳細(xì)點(diǎn)嗎?
84784985
2021 11/02 18:32
就那上面的數(shù)字做個(gè)分錄怎么做?
徐阿富老師
2021 11/02 18:36
你好,好的,白天在大學(xué)上課,所以沒有時(shí)間詳細(xì)說明。按照現(xiàn)在的余額,借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng) 稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng) 稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅。最后這個(gè)未交增值稅的貸方余額就是這個(gè)月要繳納的增值稅
84784985
2021 11/02 18:42
老師:謝謝,我基礎(chǔ)太差,這個(gè)留抵20萬計(jì)什么科目呢?
徐阿富老師
2021 11/02 18:49
你好,你上月沒有結(jié)轉(zhuǎn)過各個(gè)子目,留底稅額等于等于分布在進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額的余額里,現(xiàn)在把余額全部結(jié)轉(zhuǎn)等于用了原來的留底了,你可以按照我說的把分錄做了,再看看未交增值稅的余額是不是你要計(jì)算的應(yīng)該繳的增值稅就明白了
84784985
2021 11/02 18:53
好的,謝謝謝謝徐老師
徐阿富老師
2021 11/02 18:54
不客氣的,有不對(duì)的你可以問我的
徐阿富老師
2021 11/02 18:54
如果核對(duì)后是準(zhǔn)確的,請(qǐng)為我五星好評(píng),謝謝
84784985
2021 11/02 19:00
老師:等于貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額就是本次認(rèn)證的50+留抵20=70萬,是這樣嗎?
徐阿富老師
2021 11/02 19:03
上個(gè)月沒有結(jié)轉(zhuǎn)掉的話,這個(gè)金額是對(duì)的,進(jìn)項(xiàng)稅額就是等于70萬。
徐阿富老師
2021 11/02 19:04
不對(duì)不對(duì),不是的,你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)留底是上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)減掉上個(gè)月的銷項(xiàng)是20萬,這個(gè)月的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額余額不是70萬,我上面回答錯(cuò)了。
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